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公司內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容?內(nèi)審流程程序

公司內(nèi)部審計(jì) 公司內(nèi)審

  公司內(nèi)部審計(jì)主要的核心內(nèi)容都有哪些? 對于一些看重企業(yè)內(nèi)部管理和內(nèi)部審計(jì)部門的企業(yè)來說,是非常重要的,因?yàn)樵诋?dāng)前,對于市場中的公司來說,為了更好地進(jìn)行經(jīng)營管理,其一般會(huì)在經(jīng)營過程中根據(jù)經(jīng)營需要開展公司內(nèi)部審計(jì)。那么,公司內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容有哪些?其內(nèi)審流程。下面本文帶您對此進(jìn)行具體了解!


公司內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容?內(nèi)審流程程序


  公司內(nèi)審主要審核哪些部分?


  1、經(jīng)營審計(jì):

  經(jīng)營審計(jì)是對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程的合理性和生產(chǎn)力諸要素的開發(fā)利用情況及其經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審查,旨在幫助公司挖掘人、財(cái)、物的潛力,改進(jìn)經(jīng)營工作。對該方面進(jìn)行審查,審計(jì)內(nèi)容為:(1)物資供應(yīng)審查;(2)生產(chǎn)組織審查;(3)技術(shù)工藝審查;(4)資源利用審查;(5)成本審查;(6)存貨資金審查;(7)產(chǎn)品銷售審查。


  2、管理審計(jì):

  管理審計(jì)是指對公司管理制度和管理工作所進(jìn)行的審計(jì)。管理審計(jì)是一種重要的經(jīng)營工具,審計(jì)人員根據(jù)事實(shí)證據(jù)來評價(jià)系統(tǒng)、實(shí)務(wù)和程序是否符合目標(biāo)并予以有效的實(shí)施。

       其審查內(nèi)容為:(1)審查企業(yè)的管理職能;(2)審查企業(yè)各管理職能部門的工作。


  3、風(fēng)險(xiǎn)管理:

  風(fēng)險(xiǎn)管理是公司通過對潛在意外或損失的識別、衡量和分析,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的控制,用最經(jīng)濟(jì)、合理的方法處理風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)最大的安全保障的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理方面的審計(jì)內(nèi)容為

      (1)監(jiān)督和評價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的有效性;(2)評價(jià)與企業(yè)相關(guān)的管理、經(jīng)營和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。


  4、財(cái)務(wù)審計(jì):

  主要是對公司的資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督,對公司會(huì)計(jì)報(bào)表反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評價(jià)。其目的是揭露和反映公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施解決公司財(cái)務(wù)收支中的各種違法問題。


  5、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序:

  對該方面進(jìn)行審計(jì)是對公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的合理性、各種生產(chǎn)力要素的開發(fā)利用情況以及經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性的實(shí)現(xiàn)程度的審查。通常情況下,該方面評審內(nèi)容主要包括:物資供應(yīng)評審;生產(chǎn)組織評審;工藝過程評審;資源利用評審;成本評審;庫存資金評審;產(chǎn)品銷售評審等。


  內(nèi)審流程程序:

  1、審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán),立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;授權(quán),是對已立項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施前授權(quán)。

  2、審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。

  3、初步調(diào)查,開設(shè)審計(jì)座談、實(shí)地考察等調(diào)查工作。

  4、分析性程序及符合性測試,根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算及分析。

  5、實(shí)質(zhì)性測試及詳細(xì)審查,在初步評價(jià)基礎(chǔ)上,運(yùn)用適當(dāng)技術(shù)詳細(xì)審查。

  6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,對審計(jì)數(shù)據(jù)分析與評價(jià)形成審計(jì)發(fā)現(xiàn),并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。

  7、出具審計(jì)報(bào)告。

  8、后續(xù)審計(jì)

  9、審計(jì)評價(jià)

  10、歸檔審計(jì)檔案


  總結(jié):以上是關(guān)于對內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容,審計(jì)的步驟流程做了詳細(xì)的介紹。有需要開展內(nèi)部審計(jì)工作的企業(yè),可以對本文了解,閱讀。 在內(nèi)審活動(dòng)開展做要相對應(yīng)的準(zhǔn)備。有任何問題可以咨詢在線留言與我們聯(lián)系。


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